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公积金中心积金审计结果汇报范文

时间:2022-03-05 10:44:32

公积金中心积金审计结果汇报

根据《中华人民共和国审计法》的规定,州审计局于年月11日至月15日对州住房公积金管理中心年度公积金的归集、管理、使用情况进行了审计,现将审计结果汇报如下:

一、住房公积金运行基本情况

(一)公积金归集、使用情况

截止年末,实缴公积金职工人数45186人,其中:市26700人、州本级及各县市行委18486人。年度实缴公积金33418.54万元,其中:市16481.79万元、州本级及各县市行委16936.75万元。

截止年末,公积金缴存余额122983万元,其中:市60789.38万元、州本级及各县市行委62193.62万元。

年度发放公积金个人贷款共计27011.2万元(7705.7万元),回收公积金个人贷款共计9896.16万元(1958.54万元)。

截止年末累计发放公积金个人贷款笔数10224笔(3772笔),其中年度发放公积金个人贷款笔数1697笔(530笔)。期末存量贷款笔数4356笔(1069笔)。累计发放公积金个人贷款余额45865.5万元(10040.68万元)。

年度职工提取公积金共计14681.73万元,其中:购买建造翻建大修自住住房8472.19万元、离退休提取2560.49万元、终止劳动关系391.26万元、迁出1321.3万元、偿还购房贷款本息1788.93万元、其他147.56万元。

(二)业务收支情况

年度业务收入共计4430.95万元(分中心2008.76万元),其中:住房公积金利息收入3043.25万元(分中心1726.19万元)、增值收益利息收入15.63万元(分中心3.6万元)、委托贷款利息收入1330.85万元(分中心245.1万元)、国债利息收入33.87万元(分中心33.87万元)、其他收入7.35万元。

年度业务支出共计2519.63万元(分中心1414.18万元),其中:住房公积金利息支出2343.72万元(分中心1337.14万元)、住房公积金归集手续费支出128.57万元(分中心67.42万元)、委托贷款手续费支出36.99万元(分中心9.62万元)、其他支出10.35万元。

年度收支结余1911.32万元(分中心594.58万元)。

(三)公积金增值收益分配情况

年度州住房公积金管理中心管理费含1000万元基建款(分中心400万元),年度含500万元基建款。

二、审计发现的主要问题及整改情况

截止年末,欠缴公积金单位共计45个,主要为非公有企业,欠缴金额共计906.94万元。截止审计时贷款逾期3期以上共计129人(全部为州中心贷款),贷款本金1243.1万元,剩余本金986.95万元,其中:有18人已经一年以上未还贷款(剩余本金109.12万元),已超贷款期限的有2人,贷款本金7.5万元,剩余本金3.28万元。针对审计查出的问题,目前,州住房公积金管理中心已对审计发现的问题认真整改,并积极采纳审计提出的强化执法力度、提高信息化管理水平等建议。

三、审计评价及建议

州住房公积金管理中心在增资扩面上下功夫,使非公有制企业为其职工办理的住房公积金个人账户逐年增加,年当年完成归集33418.54万元,较上年增长15.4%。加大住房公积金贷款力度,调整了住房公积金贷款政策,加强了逾期贷款的催收力度,年当年发放个人住房公积金贷款27001.2万元,较上年增长96.5%。基金收支基本符合国家财经制度的规定,基金管理比较规范,实现了资金安全、平稳、良性运行。

建议进一步加强住房公积金财务核算管理,完善全州住房公积金的管理,确保实现公积金的保值增值目标,促进公积金归集、使用的良性循环。规范公积金开户和记账管理,优化细化业务流程,强化公积金贷款的质量管理,切实加强部分地区的公积金贷款审核和贷款回收工作。将贷款信息纳入到中国人民银行征信系统,将住房公积金贷款的不良信用记录(贷款逾期记录)记入银行个人信用信息基础数据库。运用科技手段持续提升管理水平,完善住房公积金信息化管理系统。

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